中国论文网
中国最大的论文库
论文网首页 | 论文辅导 | 代理发表 | 百万论文库 | 教育新闻 | 招贤纳士 | 帮助中心 | 联系我们 [ 英文版 ]
[毕业论文][教学论文][教育论文][管理学论文][会计论文][财税论文][金融论文][法律论文][计算机论文][英语论文]
[工学论文][科学论文][农业论文][经济学论文][医学论文][哲学论文][艺术论文][论文写作][社会学论文][专题论文]
高级搜索
 当前位置:论文网主页>教学论文>信息技术论文>论文内容
把握信息技术下的内控审查
来源:中国论文网(www.paperlw.com) 作者: 点击数:
 随着信息技术的进步,企业的经营模式和业务流程都发生了变化,因此,财务报表审计也将发生重大变化,这给审计人员带来了新的挑战。企业的信息系统通过因特网和外部相连进行交易时,审计人员需要考虑无穷的链接环境对财务报表的可信赖性产生的影响。内部控制是现代审计所依赖的基础,审计人员首先需要对信息技术环境下的内部控制进行审查和评价。由于不同的信息技术环境的不同,内部控制所具有的特点和审查时需要注意的重点有所不同。 单机指一台计算机不通过网络等设备与其他计算机连接,与其他计算机之间没有信息的传递和交流。单机的代表形式是台式电脑或手提电脑。 在小型企业的财务信息处理过程中,单机系统是最普遍的应用形态。由于在单机环境下很难有充分的内部控制,所以审计人员会把审计工作集中在实质性测试程序中。在进行有限的对单机环境下内部控制审查时,作为控制环境的一部分,审计人员首先要考虑到企业的组织结构,尤其是数据处理责任的分配。其次,由于单机设备的物理设备的可移动性,测试内部控制时要了解对设备的物理保护、对磁盘等可移动和不可移动介质的物理保护。最后,保护程序和数据安全的关键是把对程序和数据的访问限制在应当拥有权限的人员范围内,检查企业是否采用密码等技术来进行授权和批准。 由于数据库系统数据共享和数据独立的特性,数据库技术被企业广泛使用。在数据库系统一般控制包括:使用标准方法开发和维护应用程序、数据模型和数据所有权、对数据库的访问、责任分工、数据安全和数据库恢复等五类。因此,在审计中应特别注重这五类内部控制的设计和运用。当审计人员决定实行对与数据库系统有关的控制或程序的测试时,利用计算机辅助技术常常更有效。数据库系统的特点可使审计人员在新的会计应用实施前进行更有效的审查,这种实施前的审查可给审计人员提供一个要求额外功能的机会,如安装审计数据搜集软件等。 联机系统是允许用户通过终端设备直接访问数据和程序的计算机系统。联机系统在商业银行和邮政业及大型超市中得到较为普遍的使用。在线数据的输入和确认是联机系统最大的特点。在对联机系统的内部控制审查时,要特别关注是否有充分的访问控制和密码控制、是否有系统开发和维护的控制、是否有业务处理记录控制、是否有防火墙控制等。一般在联机系统下,运行前对系统及内部控制的审查也是非常必要和有效的。中国财经报(完)把握信息技术下的内控审查

 


英文论文写作
职称论文写作
职称论文写作
硕士论文写作
论文代理发表
百万免费论文
 客服中心
QQ:981339 在线咨询
paperlw@msn.com
电话:010-51281033
   010-51281044
传真:010-51281044
邮箱:hotlw@vip.163.com
工作时间:9:00-20:00
 本类热点论文
·信息技术教育的目标与定位
·小学教育专业(大专)《信息技术
·高中信息技术会考试题必修部分
·信息技术与教育的整合
·英山县温泉镇小学《信息技术与
·信息技术必修部分--选择题(五
·一年级3,9班数学教学与信息技
·信息技术与课程整合的实践与思
·信息技术革命促进会计信息国际
·浅议信息技术时代的网络审计
·信息技术对企业内部控制影响分
·信息技术为内控带来新视角
 相关论文
·信息技术对企业内部控制影响分
·信息技术为内控带来新视角
·浅议信息技术时代的网络审计
·信息技术在建筑行业的应用
·信息技术革命促进会计信息国际
·运用信息技术提升建筑业的竞争
·信息技术与课程整合的实践与思
·运用信息技术提高施工企业管理
·运用信息技术 提升建筑业竞争
·一年级3,9班数学教学与信息技
·国际工程信息技术应用
·信息技术必修部分--选择题(五
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
关于我们 | 收藏本站 | 客户服务 | 友情链接 | 论文发表 | 论文写作 | 网站地图 | 英文版